|
Faktúra |
31/13
|
telefón-mobil 8.2.-7.3./13
|
-12,19 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
Faktúra |
32/13
|
UP HN 2.polrok 2012/13
|
879,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Bell Studio |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
51/13
|
Projekt.dok. okná
|
396,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Prohost s.r.o |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
33/13
|
Vodné vyúč. do 28.02.13
|
304,31 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
ŠZŠ s MŠI |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
35/13
|
strava zam. 3/13
|
257,64 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
ŠJ - KSŠ Šahy |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
34/13
|
strava žiaci HN 3/13
|
682,95 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
ŠJ - KSŠ Šahy |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
46/13
|
uč. Zb.úloh z M (Baz.)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Musica Liturgia Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
36/13
|
plyn 4/13
|
1369.- |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
SPP |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
39/13
|
VP -píla (Bazalová)
|
72,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Unitechnic Praha |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
40/13
|
VP -repro (Bazalová)
|
28,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
THS Kežmarok |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
44/13
|
VP -skrinka (Bazalová)
|
278,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
K-TEN Turzovka |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
38/13
|
SF 3/13
|
230,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
ZŠ |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
41/13
|
Spoluúčasť - úraz.poist. -Kuciaková
|
33,19 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
ZŠ |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
42/13
|
telefón 3/13
|
23,21 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
43/13
|
el.en.4/13
|
241,49 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
ZSE |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
47/13
|
Tlačivá
|
94,79 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
45/13
|
Písanky 1.r.
|
118,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
AITEC |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
48/13
|
adapt. k mikrof. (Baz.)
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Kapa Audio, Belá nad Cirochou |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
49/13
|
CD účt.
|
59,75 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Remek s.r.o |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
50/13
|
plyn vyúčt. 1.1.-31.3./13
|
2 702,27 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
SPP |
|
|
|
|
25.04.2013 |