|
|
Faktúra |
1/13
|
plyn 1/13
|
1369.- |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
90/16
|
USB kľúče
|
81,25 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
K24 International, s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2016 |
|
Faktúra |
56/16
|
kreslá Brest 4 ks
|
331,83 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
OKAY SLOVAKIA s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
Faktúra |
88/16
|
pracovné zošity
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
08.06.2016 |
|
Faktúra |
DF 1/2023
|
došlé faktúry 1/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
DF 2/2023
|
došlé faktúry 2/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
Faktúra |
DF 3/2023
|
došlé faktúry 3/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF 4/2023
|
došlé faktúry 4/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 5/2023
|
došlé faktúry 5/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
Faktúra |
DF 6/2023
|
došlé faktúry 6/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
89/16
|
prenájom zariadení a riešení manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
DATALAN, a. s. |
ZŠ |
|
|
|
15.08.2016 |
|
Faktúra |
91/16
|
školské dokumenty - ZD
|
79,35 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
15.08.2016 |
|
Faktúra |
86/16
|
papierové utierky a mydlo
|
13,18 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
ILLE |
ZŠ |
|
|
|
08.06.2016 |
|
Faktúra |
92/16
|
sklenené plakety
|
25,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
SABE, s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2016 |
|
Faktúra |
93/16
|
služby technika PO 2.Q 2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
P.O. - TECH, Richard Zomborský |
ZŠ |
|
|
|
15.08.2016 |
|
Faktúra |
94/16
|
unytovanie a stravovanie v ŠvP
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
CERES Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
15.08.2016 |
|
Faktúra |
95/16
|
Manažment školy 4/2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
15.08.2016 |
|
Faktúra |
96/16
|
revízia telocvične
|
136,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
15.08.2016 |
|
Faktúra |
97/16
|
vodné, stočné 3-5/2016
|
331,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Spojená škola internátna |
ZŠ |
|
|
|
15.08.2016 |
|
Faktúra |
98/16
|
školské tlačivá
|
83,65 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ |
|
|
|
15.08.2016 |